4.8 Informes de la Oficina de Control Interno

Acá se presentan las oportunidades de mejora de cada hallazgo realizado como parte de un proceso de auditoría externa o interna, que incluye un cronograma para ajustar las acciones sugeridas.

2026

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Informe de seguimiento a PQRSD – I Semestre
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Informe Evaluación a la Gestión Por Dependencias
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Informe de Evaluación Independiente SCI - I Semestre
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Informe de Seguimiento al Estado de la Información Registrada en SIGEP II
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Plan Anual de Auditoría
Programa Anual de Auditoría - V2
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Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental
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Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción – I Cuatrimestre
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Informe de Seguimiento a Indicadores
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